目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
碼市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成立于1995年,是所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、計(jì)劃生育、健康教育、慢性病管理等多位一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),是政府舉辦非營(yíng)利性、綜合性的醫(yī)療機(jī)構(gòu),是我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)中心衛(wèi)生院。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
江華瑤族自治縣碼市中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、兒科、外科、中醫(yī)康復(fù)科、口腔科、醫(yī)技科(B超室、心電圖室、檢驗(yàn)室、放射科)、公共衛(wèi)生科,主要設(shè)備有DR、CT、彩色B超、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀,血球儀、心電監(jiān)護(hù)儀、除顫儀、吸引器、TDP神燈、經(jīng)絡(luò)治療儀、中藥煎藥機(jī)、牽引儀、艾灸盒、中頻治療儀、中藥熏蒸機(jī)、電子治療儀等技術(shù)設(shè)備,開放床位數(shù)60張,配備救護(hù)車3輛。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年江華瑤族自治縣碼市中心衛(wèi)生院部門預(yù)算編制范圍包括:江華瑤族自治縣碼市中心衛(wèi)生院本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2025年本部門收入預(yù)算575.95萬元,其中,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.35萬元,一般公共預(yù)算收入575.60萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年增加16.30萬元,主要原因是預(yù)估醫(yī)療業(yè)務(wù)增加,事業(yè)收入提高。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算575.95萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.66萬元,衛(wèi)生健康支出490.79萬元,住房保障支出36.49萬元。支出較上年增加16.30萬元,主要原因是預(yù)估醫(yī)療業(yè)務(wù)增加,醫(yī)療成本增加。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出575.95萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.66萬元,占8.45%,衛(wèi)生健康支出490.79萬元,占85.21%,住房保障支出36.49萬元,占6.34%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)569.34萬元,占總支出的比重為98.85%,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)569.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算6.60萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出5.58萬元,主要用于2025年碼市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬撫養(yǎng);其他公共衛(wèi)生支出0.35萬元,主要用于2025年碼市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基層醫(yī)療人才津貼;計(jì)劃生育服務(wù)支出0.67萬元,主要用于2025年碼市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):我單位為非參公事業(yè)單位和非行政單位,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平,主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況:本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0場(chǎng)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額339.33萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算287.33萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算52萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為575.95萬元,基本支出569.34萬元,單位項(xiàng)目支出6.60萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
附件:江華瑤族自治縣碼市中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表